글

5월, 2025의 게시물 표시

C 법인 과세 소득 계산

이미지
C 법인 과세 소득 계산 탐색기 C 법인 과세 소득 계산 탐색기 💡 미국 C 법인의 세금 계산 주요 요소들을 쉽게 이해하고 탐색할 수 있도록 지원합니다. 소개 과세소득 계산 주요 공제 특별 세제 세율 & 세액공제 신고 & 납부 핵심 요약 👋 소개 이 탐색기는 미국 C 법인의 과세 소득 계산과 관련된 복잡한 규정들을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 주요 개념과 계산 방식들을 안내합니다. C 법인은 주주와는 별개인 독립적인 법적 실체로 간주되며, 일반적으로 법인 단계와 주주 단계에서 이중 과세될 수 있습니다. Form 1120 (미국 법인 소득세 신고서): C 법인이 소득, 공제, 세액 등을 IRS에 보고하는 주요 양식입니다. 본 애플리케이션을 통해 C 법인 세금의 기본 구조를 파악하고, 주요 공제 항목들의 적용 방식과 한도, 특별 세제 등에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 대화형 차트와 계산기를 통해 일부 규정의 영향을 시뮬레이션해볼 수도 있습니다. ⚠️ 중요: 이 정보는 교육 및 참고 목적으로만 제공되며, 실제 세무 자문을 대체할 수 없습니다. 구체적인 세무 문제는 반드시 자격을 갖춘 세무 전문가와 상담하시기 바랍니다. 💰 과세소득 계산 C...

장부/세금 차이 분석

이미지
장부/세금 차이 분석 SPA 장부/세금 차이 분석 홈 차이의 종류 주요 계정별 차이 Schedule M-1/M-3 재무 보고 영향 모범 사례 환영합니다! 이 애플리케이션은 기업의 재무회계(장부)와 세무회계 간의 차이(Book-Tax Differences)를 이해하는 데 도움을 드리고자 제작되었습니다. 기업의 재무 상태와 경영 성과를 나타내는 재무제표는 일반적으로 인정되는 회계원칙(GAAP)에 따라 작성되는 반면, 세금 신고는 내국세법(IRC) 및 관련 규정을 따릅니다. 이러한 목적과 규칙의 차이로 인해 장부상 이익과 과세 소득 간에는 다양한 차이가 발생합니다. 본 애플리케이션을 통해 장부/세금 차이의 주요 유형, 발생 원인, 조정 과정(예: Schedule M-1), 그리고 이러한 차이가 기업의 재무 보고 및 세무 준수에 미치는 영향 등을 쉽게 탐색하고 학습할 수 있습니다. 상단 메뉴를 클릭하여 각 주제별 내용을 확인해보세요. 차이의 종류 장부-세금 차이는 크게 일시적 차이와 영구적 차이로 분류됩니다. 각 차이의 특성을 이해하는 것은 정확한 세무 조정과 재무 보고에 매우 중요합니다. 일시적 차이 (Temporary Differences) 일시적 차이는 특정 회계기간에 발생하여 하나 이상...

Schedule A (Form 1040) 항목별 공제 신고서 작성법

이미지
Schedule A (Form 1040) 항목별 공제 신고서 작성법 Schedule A (Form 1040) 항목별 공제 신고서 작성법 쉽게 이해하기 💰🏥🏠 개인 소득세 신고(Form 1040) 시 표준 공제 대신 항목별 공제를 선택하는 경우 작성하는 Schedule A! 의료비, 세금, 이자, 기부금 등 특정 지출 항목들을 공제받아 과세 소득을 줄일 수 있습니다. 이 가이드는 Schedule A의 주요 항목들을 쉽고 간단하게 시각화하여 여러분의 이해를 돕기 위해 만들어졌습니다. 🌟 Schedule A 한눈에 보기: 주요 공제 항목 ⚕️ 의료비 및 치과 비용 (Lines 1-4): AGI의 7.5% 초과분 🏛️ 납부한 세금 (Lines 5-7): 주/지방 소득세 또는 판매세, 부동산세 등 (SALT Cap: $10,000) 💳 납부한 이자 (Lines 8-10): 주택 담보 대출 이자, 투자 이자 🎁 자선 기부금 (Lines 11-14): 현금 및 재산 기부 ...

Schedule D (Form 1040) 및 Form 8949: 자본 이득과 손실 신고서 작성법 쉽게 이해하기

이미지
Schedule D (Form 1040) 및 Form 8949 자본 이득과 손실 신고서 작성법 Schedule D (Form 1040) 및 Form 8949 자본 이득과 손실 신고서 작성법 쉽게 이해하기 📈📉📄 개인 소득세 신고(Form 1040) 시 주식, 채권, 부동산 등 자본 자산의 매매로 발생한 이익이나 손실을 보고할 때 사용하는 Schedule D와 Form 8949! 이 두 양식은 함께 제출되며, 특히 Form 8949는 개별 거래 내역을 상세히 기록하는 데 사용됩니다. 이 가이드는 Schedule D와 Form 8949의 주요 항목들을 쉽고 간단하게 시각화하여 여러분의 이해를 돕기 위해 만들어졌습니다. 🌟 Schedule D와 Form 8949의 관계 한눈에 보기 Form 8949 (Sales and Other Dispositions of Capital Assets): 개별 자본 자산 거래 내역을 상세히 보고합니다. (어떤 자산을, 언제 사서, 언제 팔았고, 얼마에 팔았고, 원가는 얼마였는지 등) Schedule D (Capital Gains and Losses): Form 8949에서 집계된 단기 및 장기 자본 이득/손실을 요약하고, 기타 다른 양식(Form 6252, 4797 등)에서 발생한 자본 이득/손실, 그리고 전년도 이월된 자본 손실 등을 종합하여 최종 순자본 이득 또는 손실을 계산합니다. 신고 흐름도: Form 1099-B, 10...